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內(nèi)部審計(jì)具體準(zhǔn)則第6號(hào)--舞弊的預(yù)防、檢查與報(bào)告

來(lái)源: 律霸小編整理 · 2021-03-18 · 5315人看過(guò)
(中內(nèi)協(xié)發(fā)[2003]20號(hào) 2003年4月12日) 第一章 總則   第一條 為了規(guī)范內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)和人員協(xié)助組織預(yù)防、檢查和報(bào)告舞弊行為,明確相關(guān)責(zé)任,降低組織風(fēng)險(xiǎn),根據(jù)《內(nèi)部審計(jì)基本準(zhǔn)則》制定本準(zhǔn)則。   第二條 本準(zhǔn)則所稱(chēng)舞弊,是指組織內(nèi)、外人員采用欺騙等違法違規(guī)手段,損害或謀取組織經(jīng)濟(jì)利益,同時(shí)可能為個(gè)人帶來(lái)不正當(dāng)利益的行為。   第三條 本準(zhǔn)則適用于各類(lèi)組織的內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)、內(nèi)部審計(jì)人員及其從事的內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)。 第二章 一般原則   第四條 組織管理層應(yīng)對(duì)舞弊行為的發(fā)生承擔(dān)責(zé)任。建立、健全并有效實(shí)施內(nèi)部控制,預(yù)防、發(fā)現(xiàn)及糾正舞弊行為是組織管理層的主要責(zé)任。   第五條 內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)和人員應(yīng)當(dāng)保持應(yīng)有的職業(yè)謹(jǐn)慎,合理關(guān)注組織內(nèi)部可能發(fā)生的舞弊行為,以協(xié)助組織管理層預(yù)防、檢查和報(bào)告舞弊行為。   第六條 內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)和人員應(yīng)在以下幾個(gè)方面保持應(yīng)有的職業(yè)謹(jǐn)慎:   (一)具有預(yù)防、識(shí)別、檢查舞弊的基本知識(shí)和技能,在執(zhí)行審計(jì)項(xiàng)目時(shí)警惕相關(guān)方面可能存在的舞弊風(fēng)險(xiǎn);   (二)根據(jù)被審計(jì)事項(xiàng)的重要性、復(fù)雜性以及審計(jì)的成本效益性,合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為;   (三)運(yùn)用適當(dāng)?shù)膶徲?jì)職業(yè)判斷,確定審計(jì)范圍和審計(jì)程序,以發(fā)現(xiàn)、檢查和報(bào)告舞弊行為;   (四)發(fā)現(xiàn)舞弊跡象時(shí),應(yīng)及時(shí)向適當(dāng)管理層報(bào)告,提出進(jìn)一步檢查的建議。   第七條 內(nèi)部審計(jì)并非專(zhuān)為檢查舞弊而進(jìn)行。即使審計(jì)人員以應(yīng)有的職業(yè)謹(jǐn)慎執(zhí)行了必要的審計(jì)程序,也不能保證發(fā)現(xiàn)所有的舞弊行為。   第八條 損害組織經(jīng)濟(jì)利益的舞弊,是指組織內(nèi)外人員為謀取自身利益,采用欺騙等違法違規(guī)手段使組織經(jīng)濟(jì)利益遭受損害的不正當(dāng)行為。有下列情形之一者屬于此類(lèi)舞弊行為:   (一)收受賄賂或回扣;   (二)將正常情況下可以使組織獲利的交易事項(xiàng)轉(zhuǎn)移給他人;   (三)貪污、挪用、盜竊組織資財(cái);   (四)使組織為虛假的交易事項(xiàng)支付款項(xiàng);   (五)故意隱瞞、錯(cuò)報(bào)交易事項(xiàng);   (六)泄露組織的商業(yè)秘密;   (七)其他損害組織經(jīng)濟(jì)利益的舞弊行為。   第九條 謀取組織經(jīng)濟(jì)利益的舞弊,是指組織內(nèi)部人員為使本組織獲得不當(dāng)經(jīng)濟(jì)利益而其自身也可能獲得相關(guān)利益,采用欺騙等違法違規(guī)手段,損害國(guó)家和其他組織或個(gè)人利益的不正當(dāng)行為。有下列情形之一者屬于此類(lèi)舞弊:   (一)支付賄賂或回扣;   (二)出售不存在或不真實(shí)的資產(chǎn);   (三)故意錯(cuò)報(bào)交易事項(xiàng)、記錄虛假的交易事項(xiàng),使財(cái)務(wù)報(bào)表使用者誤解而作出不適當(dāng)?shù)耐度谫Y決策;   (四)隱瞞或刪除應(yīng)對(duì)外披露的重要信息;   (五)從事違法違規(guī)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng);   (六)偷逃稅款;   (七)其他謀取組織經(jīng)濟(jì)利益的舞弊行為。   第十條 組織應(yīng)作好舞弊檢查的保密工作。 第三章 舞弊的預(yù)防   第十一條 舞弊的預(yù)防是指采取適當(dāng)行動(dòng)防止舞弊的發(fā)生,或在舞弊行為發(fā)生時(shí)將其危害控制在最低限度以內(nèi)。   第十二條 建立、健全組織的內(nèi)部控制并使之得以有效實(shí)施是預(yù)防舞弊的主要途徑。   第十三條 內(nèi)部審計(jì)人員在審查和評(píng)價(jià)內(nèi)部控制時(shí),應(yīng)當(dāng)關(guān)注以下主要內(nèi)容以協(xié)助組織預(yù)防舞弊:   (一)組織目標(biāo)的可行性;   (二)控制意識(shí)和態(tài)度的科學(xué)性;   (三)員工行為規(guī)范的合理性和有效性;   (四)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)授權(quán)制度的適當(dāng)性;   (五)風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制的有效性;   (六)管理信息系統(tǒng)的有效性。   第十四條 除內(nèi)部控制的固有局限外,還應(yīng)考慮可能會(huì)導(dǎo)致舞弊發(fā)生的下列情況:   (一)管理人員品質(zhì)不佳;   (二)管理人員遭受異常壓力;   (三)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在異常交易事項(xiàng);   (四)組織內(nèi)部個(gè)人利益、局部利益和整體利益存在較大沖突;   (五)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)在審計(jì)中難以獲取充分、相關(guān)、可靠的證據(jù)。   第十五條 內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)根據(jù)審查和評(píng)價(jià)內(nèi)部控制時(shí)發(fā)現(xiàn)的舞弊跡象或從其他來(lái)源獲取的信息,考慮可能發(fā)生的舞弊行為的性質(zhì),向組織適當(dāng)管理層報(bào)告,同時(shí)就需要實(shí)施的舞弊檢查提出建議。 第四章 舞弊的檢查   第十六條 舞弊的檢查是指實(shí)施必要的檢查程序,以確定舞弊跡象所顯示的舞弊行為是否已經(jīng)發(fā)生。   第十七條 舞弊的檢查通常由內(nèi)部審計(jì)人員、專(zhuān)業(yè)的舞弊調(diào)查人員、法律顧問(wèn)及其他專(zhuān)家實(shí)施。   第十八條 內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)按照以下要求進(jìn)行舞弊檢查:   (一)評(píng)估舞弊涉及的范圍及復(fù)雜程度,避免對(duì)可能涉及舞弊的人員提供信息或被其所提供的信息誤導(dǎo);   (二)對(duì)參與舞弊檢查人員的資格、技能和獨(dú)立性進(jìn)行評(píng)估;   (三)設(shè)計(jì)適當(dāng)?shù)奈璞讬z查程序,以確定舞弊者、舞弊程度、舞弊手段及舞弊原因;   (四)在舞弊檢查過(guò)程中與組織適當(dāng)管理層、專(zhuān)業(yè)舞弊調(diào)查人員、法律顧問(wèn)及其他專(zhuān)家保持必要的溝通;   (五)保持應(yīng)有的職業(yè)謹(jǐn)慎,以避免損害相關(guān)組織或人員的合法權(quán)益。   第十九條 在舞弊檢查工作結(jié)束后,內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)評(píng)價(jià)查明的事實(shí),以滿足下列要求:   (一)確定強(qiáng)化內(nèi)部控制的措施;   (二)設(shè)計(jì)適當(dāng)程序,對(duì)組織未來(lái)檢查類(lèi)似舞弊行為提供指導(dǎo);   (三)使內(nèi)部審計(jì)人員了解、熟悉相關(guān)的舞弊跡象特征。 第五章 舞弊的報(bào)告   第二十條 舞弊的報(bào)告是指內(nèi)部審計(jì)人員以書(shū)面或口頭形式向適當(dāng)管理層報(bào)告舞弊預(yù)防、檢查的情況及結(jié)果。   第二十一條 在舞弊檢查過(guò)程中,出現(xiàn)下列情況時(shí),內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)及時(shí)向適當(dāng)管理層報(bào)告:   (一)可以合理確信舞弊已經(jīng)發(fā)生,并需深入調(diào)查;   (二)舞弊行為已導(dǎo)致對(duì)外披露的財(cái)務(wù)報(bào)表嚴(yán)重失實(shí);   (三)發(fā)現(xiàn)犯罪線索,并獲得應(yīng)當(dāng)移送司法機(jī)關(guān)處理的證據(jù)。   第二十二條 內(nèi)部審計(jì)人員完成必要的舞弊檢查程序后,應(yīng)從舞弊行為的性質(zhì)和金額兩方面考慮其嚴(yán)重程度,出具相應(yīng)的審計(jì)報(bào)告。   (一)報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)包括:舞弊行為的性質(zhì)、涉及人員、舞弊手段及原因、檢查結(jié)論、處理意見(jiàn)、提出的建議及糾正措施;   (二)若發(fā)現(xiàn)的舞弊行為性質(zhì)較輕且金額較小時(shí),可一并納入常規(guī)審計(jì)報(bào)告;   (三)若發(fā)現(xiàn)的舞弊行為性質(zhì)嚴(yán)重或金額較大,應(yīng)出具專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告,如果涉及敏感的或?qū)娪兄卮笥绊懙膯?wèn)題,應(yīng)征求法律顧問(wèn)的意見(jiàn)。 第六章 附則   第二十三條 本準(zhǔn)則由中國(guó)內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)發(fā)布并負(fù)責(zé)解釋。   第二十四條 本準(zhǔn)則自2003年6月1日起施行。

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