1、 工程內(nèi)部審計(jì)是在組織內(nèi)部建立并服務(wù)于管理部門的一項(xiàng)獨(dú)立的檢查、監(jiān)督和評(píng)價(jià)活動(dòng)。它不僅可以用來檢查、監(jiān)督和評(píng)價(jià)內(nèi)部控制制度的充分性和有效性,還可以用來檢查、監(jiān)督和評(píng)價(jià)會(huì)計(jì)及相關(guān)信息的真實(shí)性、合法性和完整性,資產(chǎn)的安全性和完整性,以及被檢查企業(yè)的自信心,監(jiān)督和評(píng)估公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和合規(guī)性。內(nèi)部審計(jì)是外部審計(jì)的對(duì)稱。部門、單位內(nèi)部的獨(dú)立機(jī)構(gòu)和人員對(duì)部門、單位的財(cái)務(wù)收支和其他經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行事前和事后的檢查、評(píng)估。這是加強(qiáng)內(nèi)部經(jīng)濟(jì)監(jiān)督管理。二是內(nèi)部審計(jì)的特點(diǎn)第一,審計(jì)機(jī)關(guān)和審計(jì)師都設(shè)在內(nèi)部單位。其次,審計(jì)的內(nèi)容更注重業(yè)務(wù)流程是否有效,各項(xiàng)制度是否得到遵守和執(zhí)行。三是服務(wù)內(nèi)向,相對(duì)獨(dú)立。四是審計(jì)結(jié)果的客觀性、公正性相對(duì)較低,以建議為主。內(nèi)部審計(jì)在本單位內(nèi)部會(huì)計(jì)監(jiān)督體系中的重要作用主要體現(xiàn)在以下三個(gè)方面:。防范和保護(hù)作用
內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)可以加強(qiáng)本單位的內(nèi)部管理控制制度,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,糾正錯(cuò)誤,通過監(jiān)督會(huì)計(jì)部門的工作,堵塞管理漏洞,減少損失,保護(hù)資產(chǎn)的安全和完整,提高會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和可靠性。內(nèi)部審計(jì)機(jī)關(guān)作為企業(yè)內(nèi)部的職能部門,熟悉企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),工作方便。因此,內(nèi)部審計(jì)在提高管理水平、挖掘潛力、降低生產(chǎn)成本、提高經(jīng)濟(jì)效益等方面可以起到積極的作用。內(nèi)部審計(jì)是基于受托經(jīng)濟(jì)責(zé)任的需要,是分權(quán)管理的產(chǎn)物。隨著企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大和管理水平的提高,對(duì)各部門經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的考核評(píng)價(jià)是現(xiàn)代管理不可缺少的組成部分。通過內(nèi)部審計(jì),可以對(duì)各部門的活動(dòng)作出客觀公正的審計(jì)結(jié)論和意見,起到評(píng)價(jià)和保證的作用。要提高內(nèi)部審計(jì)的效果,一方面要加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)的自律和指導(dǎo)。另一方面,企業(yè)管理層應(yīng)賦予內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)足夠的權(quán)力。(1) 為加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)行業(yè)的自律和引導(dǎo),中國(guó)內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)還應(yīng)建立一套完整的內(nèi)部審計(jì)理論知識(shí)體系,包括規(guī)定內(nèi)部審計(jì)師應(yīng)具備的知識(shí)結(jié)構(gòu),深化內(nèi)部審計(jì)師對(duì)內(nèi)部審計(jì)的認(rèn)識(shí)內(nèi)部審計(jì)的性質(zhì)、職能和自我定位,加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)人員的在職教育和跟蹤教育,提高審計(jì)人員的素質(zhì),在行業(yè)內(nèi)形成一定的職業(yè)道德和自律機(jī)制,形成自己的職業(yè)道德和職業(yè)文化,在行業(yè)內(nèi)樹立足夠的聲譽(yù)從而形成一定的職業(yè)權(quán)威。(2) 管理機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)賦予內(nèi)部審計(jì)機(jī)關(guān)足夠的權(quán)力,企業(yè)管理機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)賦予內(nèi)部審計(jì)機(jī)關(guān)與其職責(zé)相匹配的權(quán)力,形成足夠的管理權(quán)限,促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)行使職權(quán)、履行職責(zé),提高內(nèi)部審計(jì)的效率和效果。
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