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如何撰寫內部審計報告

來源: 律霸小編整理 · 2025-12-20 · 755人看過

1。標題包括以下內容:

被審計單位名稱;審計項目(類別);審計期間;其他。內部審計報告的收件人應當是對審計項目負有管理和監(jiān)督責任的組織或者個人。

包括:

(1)被審計單位的適當管理層;

(2)董事會或其審計委員會或組織的主要負責人;

(3)組織的最高管理層;

(4)上級主管部門的組織或人員;

(5)其他相關人員。本文的主體是審計概述、審計依據、審計發(fā)現、審計結論、審計建議等方面。內部審計報告附件是對審計報告主體進行補充的文本和數字資料。

包括:

(1)相關問題的計算和分析性審查審計過程;

(2)審計發(fā)現的詳細說明;

(3)被審計單位和審計負責人的反饋意見;

(4)記錄審計人員修改意見的審計清單,明確審計責任,反映審計報告版本;

(5)其他需要說明和說明的內容。內部審計報告應當由內部審計主管機構蓋章,并由下列人員簽字:

(1)審計機構負責人;

(2)審計項目負責人;

(3)其他授權人員。報告日期一般為內部審計機構負責人批準的日期。

在下列情況下使用相關日期:

(1)由于采納了組織負責人的一些修改意見;

(2)經組織負責人批準,內審員發(fā)現被審核單位存在新的重大問題;

(四)其他情形。

7。其他

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浙江財經大學法學本科畢業(yè),2015年正式執(zhí)業(yè),執(zhí)業(yè)期間辦理互聯(lián)網企業(yè)、銀行等金融機構案件近800余起,并在處理公司、及各類合同糾紛有一定的研究,辦案經驗豐富。

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